| 索 引 号 | K1255782-1/2016-00007 | 分 类 | 其他 / |
| 发布机构 | 海州区浦西街道办事处 | 发文日期 | 2016-06-22 |
| 标 题 | 浦西街道办事处2015年预算公开报告(整改后) | ||
| 文 号 | 号 | 主 题 词 | |
| 内容概述 | 浦西街道办事处2015年预算公开报告(整改后) | ||
| 时 效 | |||
浦西街道办事处2015年预算公开报告(整改后)
浦西街道办事处2015年预算公开报告
(整改后)
一、单位基本情况
(一)主要职能
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策、保证区委、区政府下达的经济、社会发展和各项工作目标在办事处的顺利完成。
2、负责制定办事处的经济和社会发展规划及年度计划,领导街道和社区的全面经济工作。
3、加强社区居委会规范化建设,指导、帮助居委会开展组织建设、经济建设和社区服务等其它工作。
4、开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做为社会救助和其他社会保障工作,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。
5、抓好辖区内城建城管工作。开展环境保护、文化、卫生、娱乐、科普、体育等项工作。
6、组织实施社会治安综合治理。开展治安保卫、人民调解工作、加强对外来流动人员的管理。
7、加强对计划生育的宣传教育和管理工作。
8、开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。
9、及时向上级反映群众的意见和要求,处理好群众的来信来访工作。
10、承办区委、区政府交办的其它工作任务。
(二)内设机构及下属单位
办事处内设机构共计5个:党政办公室、社区服务办公室、城区建设与管理办公室、经济贸易管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室。
下属单位:浦西街道办事处服务中心、浦西社区。
(三)2015年度主要工作计划
1、切实抓住连盐铁路建设契机,做好浦西段的征收服务工作。为加快征收进度,确保在预定时间内完成征收任务,我街道将现有资源进行调整合并,围绕各个已开地块的剩余户,重新划分工作小组,集中优势资源攻坚克难。尤其是做好连盐铁路浦西段征收工作,率先保障桥梁厂用地;同时做好其余征收户工作,发动宣传。由三个分指挥部各自制定行之有效的工作计划。
2、全力推动南极北路片区旧城区开发进程,切实改善当地居民的生活环境。利玛国际2号地块位于浦西地段的南极北路以东,新新路以西,大浦河以南,后河路以北,房屋征收户约800户,占地约120亩,约7万多平方米。润邦二期位于南极北路以西,规划中建国路以北,大浦河以东,涉及房屋征收户约1200户,征收面积约8.5万平方米。街道将围绕重点,抓紧督促项目按期推进,确保征收工作顺利开展。
3、继续发挥项目现场指挥部的协调联动作用,积极做好旧城改造项目建设的协调、服务工作,保障人民路8号地块、财经学校老校区及周边b地块二期、滨河新城等市、区重点工程在浦西强势推进。
4、围绕解决联系服务群众“最后一公里”问题,按照“办公面积最小化、服务面积最大化、社会效益最优化”的总体要求,继续推进和谐社区建设,在社区推进居家养老试点工作。
5、继续保持禁违拆违高压态势。浦西街道地处老城乡结合部,辖区内待改造的老片区众多,历来是违建高发地区,加之最近滨河绿城开发如火如荼,而违章搭建之风再次日盛。在此情况下,我街道组织街道城管联合区城管局执法大队一起加强对辖区内违法乱搭乱建的行为进行依法打击。对于顶风而上突击搭建的违章建筑,要组织相关人员依法有序予以拆除。
二、2015年度预算情况
(一)2015年度部门收支预算表
表1:2015年度收支预算总表
表2:2015年度收入预算总表
表3:2015年度支出预算总表
表4:2015年度财政拨款收支预算总表
表5:2015年度一般公共预算支出表
表6:2015年度一般公共预算基本支出表
表7:2015年度政府性基金支出预算表
表8:2015年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
(二)2015年收支预算表情况说明
2015年度部门预算按照从严从紧、项目支出预算保持零增长的原则编制,切实压缩一般性支出,严格控制“三公经费”支出。2015年度部门预算包含了浦西街道办事处、浦西街道服务中心和浦西社区等三家单位的收支情况。
1、收入预算
2015年度,预算资金收入合计535.48万元。主要包括:公共财政拨款(补助)资金241.26万元、纳入预算管理行政事业性收费294.22万元。
2、支出预算
从功能科目分类,包括一般公共服务支出396.89万元、住房保障支出24.35万元、社会保障和就业支出114.24万元.
从支出用途分类,包括基本支出525.48万元、项目支出10万元。
从经济用途分类,包括工资福利支出362.61万元、商品服务支出25.70万元、对个人家庭补助137.17万元。
(三)2015年度财政拨款支出预算情况
2015年度浦西街道办事处财政拨款支出预算数为535.48万元,其中一般公共服务支出396.89万元,占74.12%;社会保障与就业支出114.24万元,占21.33%;住房保障支出24.35万元,占4.55%。
1、一般公共服务支出396.89万元,主要用于浦西街道办事处机关及服务中心开展日常事务而发生的基本支出和专项支出。其中基本支出预算数为386.89万元,项目支出预算数为10万元。
2、社会保障与就业支出114.24万元,主要用于浦西社区人员工资及办公费用。
3、住房保障支出24.35万元,主要用于浦西街道办事处及服务中心按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为11.23万元,提租补贴支出预算数为13.12万元。
(四)“三公”经费预算说明
2015年度,浦西街道办事处及服务中心“三公经费”公共预算财政拨款支出预算11.54 万元。其中,因公出国(境)费用0万元,公务接待费6.04万元,公务用车费5.5万元。 2014年度“三公经费”公共预算财政拨款支出预算28.1万元,同比减少58.93%,原因主要是严格执行八项规定的要求,从严从紧,压缩经费支出。
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